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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000141
Nro. de Timbrado
16448851
Monto de la Factura
₲ 379.000.000
Nro. de Orden de Pago
15481
Fecha de Orden de Pago
10-04-2024
Fecha Emisión Cheque
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.227.999
IVA
₲ 34.454.545

Retención DNCP
₲ 1.323.055
Retención IVA
₲ 10.336.364
Retención Renta
₲ 13.781.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Greenville Sociedad Anónima
RUC
80084011-9
Número de Contrato
041/2022.
Código de Contratación (CC)
CE-27001-22-211791
Monto Contrato
₲ 1.137.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.136.000.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.066.540.451

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395522
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte de Actualización y Mantenimiento Anual Software de Control PLD.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf