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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0353022
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14145990
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 41.323.600
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            272691
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-12-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-12-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 39.990.225
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 152.701
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.180.674
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INDUFAR C.I.S.A.
        
                                    RUC
                            
            80001812-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            40
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12008-21-197648
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.064.400.864
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.064.400.864
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.892.312.632
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            386397
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES CRONICAS Y OTROS DE ALTA ROTACION PARA EL MSPYBS - COVID-19
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        