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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-009-0013565
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14868399
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 442.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            12535
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-11-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-11-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-11-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 419.915
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.633
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 12.629
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 7.823
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
        
                                    RUC
                            
            80001446-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            39
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12008-21-200436
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.484.933.900
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.478.047.233
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.268.021.944
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            386397
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES CRONICAS Y OTROS DE ALTA ROTACION PARA EL MSPYBS - COVID-19
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        