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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-3086
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14364353
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 800.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            27
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            03-06-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-06-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-06-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 753.541.818
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.821.818
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 21.818.182
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 21.818.182
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BIOANALISIS SRL
        
                                    RUC
                            
            80024150-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            420
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12008-21-199551
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.000.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.998.600.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.792.146.923
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            384417
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE SARS-COV-2 PARA EL MSPYNS-COVID 19
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        