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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-006-0003994
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14749969
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 32.782.980
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            13753
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            01-10-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            01-10-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-10-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 31.256.854
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 121.141
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 468.328
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 936.657
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUAYAKI SA
        
                                    RUC
                            
            80014641-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            43
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12008-21-197485
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.745.466.937
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.716.286.912
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.636.272.956
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            386397
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES CRONICAS Y OTROS DE ALTA ROTACION PARA EL MSPYBS - COVID-19
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        