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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-014-3545
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            80354545
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 120.952.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            12447
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-06-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-06-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-06-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 117.049.766
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 446.948
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.455.786
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SCAVONE HERMANOS SA
        
                                    RUC
                            
            80001916-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            38
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12008-21-197481
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 7.405.113.118
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.118.430.953
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.933.600.882
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            386397
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES CRONICAS Y OTROS DE ALTA ROTACION PARA EL MSPYBS - COVID-19
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        