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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001492
Monto de la Factura
₲ 3.322.000
Nro. de Orden de Pago
4352
Fecha de Orden de Pago
09-10-2014
Fecha Emisión Cheque
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.159.162
IVA
₲ 302.000
Retención DNCP
₲ 11.838
Retención IVA
₲ 90.600
Retención Renta
₲ 60.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
05/13
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-72143
Monto Contrato
₲ 70.339.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.336.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.884.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249044
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de Duplicadoras por Excepción - Ad Referendum
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica