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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            0010010019413
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.300.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            800
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-12-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-12-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-12-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.295.273
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.727
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DOCUNET SA
        
                                    RUC
                            
            80027414-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            05/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-28001-13-71328
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.900.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.900.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.767.826
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            254450
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS XEROX
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción  / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción 
        