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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003212
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. de Orden de Pago
1886
Fecha de Orden de Pago
03-02-2014
Fecha Emisión Cheque
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.564.713
IVA
₲ 436.364

Retención DNCP
₲ 17.105
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 87.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-74336
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.049.879

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247397
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Generador de Energía Eléctrica
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales