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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000593
Monto de la Factura
₲ 17.241.613
Nro. de Orden de Pago
20135438
Fecha de Orden de Pago
06-06-2013
Fecha Emisión Cheque
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.612.750
IVA
₲ 1.567.419

Retención DNCP
₲ 61.443
Retención IVA
₲ 470.226
Retención Renta
₲ 313.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 783.710
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80016585-3
Número de Contrato
3975
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-9658
Monto Contrato
₲ 465.888.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.499.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.479.412

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190567
Nombre de la Licitación
Lp500 Ampliación SE - Loma Plata 220/66/23 Kv
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande