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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000639
Monto de la Factura
₲ 45.530.100
Nro. de Orden de Pago
20135020
Fecha de Orden de Pago
27-05-2013
Fecha Emisión Cheque
03-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.228.747
IVA
₲ 4.139.100

Retención DNCP
₲ 162.253
Retención IVA
₲ 1.241.730
Retención Renta
₲ 827.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.069.550
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80016585-3
Número de Contrato
3975
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-9658
Monto Contrato
₲ 465.888.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.499.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.479.412

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190567
Nombre de la Licitación
Lp500 Ampliación SE - Loma Plata 220/66/23 Kv
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande