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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000230
Monto de la Factura
₲ 598.500
Nro. de Orden de Pago
20136650
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 576.316
IVA
₲ 28.500

Retención DNCP
₲ 2.234
Retención IVA
₲ 8.550
Retención Renta
₲ 11.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIO FRANCISCO ALVAREZ GAONA
RUC
869980-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-9390
Monto Contrato
₲ 3.591.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.591.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.457.894

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209064
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para Servicio de Atención al Cliente, en la Localidad de Hernandarias
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande