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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001267
Monto de la Factura
₲ 911.200
Nro. de Orden de Pago
20154460
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 877.425
IVA
₲ 43.390

Retención DNCP
₲ 3.402
Retención IVA
₲ 13.017
Retención Renta
₲ 17.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VIRGINIA TORRES DE RECALDE
RUC
1513011-8
Número de Contrato
4/12
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-10964
Monto Contrato
₲ 911.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 911.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 877.425

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230055
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Sedes de Oficinas y Depósitos de la Institución en el Interior del País
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande