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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000474
Monto de la Factura
₲ 18.956.468
Nro. de Orden de Pago
2023478
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
27-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.838.897
IVA
₲ 1.723.315
Retención DNCP
₲ 66.865
Retención IVA
₲ 516.995
Retención Renta
₲ 516.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
8700
Código de Contratación (CC)
RC-25002-22-43983
Monto Contrato
₲ 28.388.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.095.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.009.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404807
Nombre de la Licitación
Lp1695-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande