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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002275
Monto de la Factura
₲ 540.009.639
Nro. de Orden de Pago
6367
Fecha de Orden de Pago
04-10-2021
Fecha Emisión Cheque
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.009.639
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
10/15
Código de Contratación (CC)
RC-30001-21-41401
Monto Contrato
₲ 540.009.639
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.009.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.009.639

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287552
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO VIAL DE DISTINTAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCION
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción