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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009139
Nro. de Timbrado
17204694
Monto de la Factura
₲ 1.046.592
Nro. de Orden de Pago
1132
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.013.292
IVA
₲ 95.145

Retención DNCP
₲ 3.806
Retención IVA
₲ 28.544
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
RC-23019-23-45055
Monto Contrato
₲ 43.933.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.913.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.194.841

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412165
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS DE LA DNCP - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas