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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 2.519.714
Nro. de Orden de Pago
637
Fecha de Orden de Pago
16-05-2025
Fecha Emisión Cheque
16-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.350.573
IVA
₲ 229.064

Retención DNCP
₲ 8.796
Retención IVA
₲ 68.719
Retención Renta
₲ 91.626
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
RC-21001-24-47984
Monto Contrato
₲ 78.051.979
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.012.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.772.841

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428547
Nombre de la Licitación
LPN N° 25/23 SERVICIOS TERCERIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay