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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 5.066.928
Nro. de Orden de Pago
540
Fecha de Orden de Pago
29-04-2025
Fecha Emisión Cheque
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.726.799
IVA
₲ 460.629
Retención DNCP
₲ 17.688
Retención IVA
₲ 138.189
Retención Renta
₲ 184.252
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
RC-21001-24-47984
Monto Contrato
₲ 78.051.979
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.012.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.772.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428547
Nombre de la Licitación
LPN N° 25/23 SERVICIOS TERCERIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay