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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004325
Monto de la Factura
₲ 136.621.278
Nro. de Orden de Pago
2000032749
Fecha de Orden de Pago
05-06-2026
Fecha Emisión Cheque
05-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.450.265
IVA
₲ 12.420.116

Retención DNCP
₲ 476.932
Retención IVA
₲ 3.726.035
Retención Renta
₲ 4.968.046
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
471/16
Código de Contratación (CC)
RC-24001-26-49704
Monto Contrato
₲ 136.621.278
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.621.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.450.265

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310518
Nombre de la Licitación
LPN SBE 92-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS ELECTRICAS CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips