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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002024
Monto de la Factura
₲ 221.582.042
Nro. de Orden de Pago
2000010420
Fecha de Orden de Pago
13-08-2020
Fecha Emisión Cheque
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.714.168
IVA
₲ 20.143.822

Retención DNCP
₲ 781.580
Retención IVA
₲ 6.043.147
Retención Renta
₲ 6.043.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
466/16
Código de Contratación (CC)
RC-24001-20-39074
Monto Contrato
₲ 221.582.042
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.582.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.714.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 82-16 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips