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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001137
Nro. de Timbrado
11948462
Monto de la Factura
₲ 4.028.000
Nro. de Orden de Pago
228
Fecha de Orden de Pago
23-05-2017
Fecha Emisión Cheque
23-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.830.555
IVA
₲ 366.182

Retención DNCP
₲ 14.354
Retención IVA
₲ 109.588
Retención Renta
₲ 14.354
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
46/2015
Código de Contratación (CC)
RC-23019-17-26540
Monto Contrato
₲ 4.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.968.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.830.555

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290937
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas