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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000009
Monto de la Factura
₲ 6.411.900
Nro. de Orden de Pago
24047
Fecha de Orden de Pago
24-09-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.097.600
IVA
₲ 582.900

Retención DNCP
₲ 22.850
Retención IVA
₲ 174.870
Retención Renta
₲ 116.580
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
499/2014
Código de Contratación (CC)
RC-27001-15-19141
Monto Contrato
₲ 36.235.381
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.235.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.459.188

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf