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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015994
Monto de la Factura
₲ 965.000
Nro. de Orden de Pago
24754
Fecha de Orden de Pago
06-11-2015
Fecha Emisión Cheque
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 961.491
IVA
₲ 87.727

Retención DNCP
₲ 3.509
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
501/2014
Código de Contratación (CC)
RC-27001-15-19347
Monto Contrato
₲ 965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 965.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 961.491

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf