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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000409
Nro. de Timbrado
16914229
Monto de la Factura
₲ 9.578.866
Nro. de Orden de Pago
436
Fecha de Orden de Pago
16-09-2024
Fecha Emisión Cheque
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.927.503
IVA
₲ 870.806

Retención DNCP
₲ 33.439
Retención IVA
₲ 261.242
Retención Renta
₲ 348.322
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
RC-28001-24-46373
Monto Contrato
₲ 86.209.794
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.181.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.667.748

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403433
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA GUARDIA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DEL CAMPUS Y EL EDIFICIO DEL RECTORADO UBICADO EN LA AVDA. ESPAÑA 1098 DE LA UNA PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado