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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001759
Monto de la Factura
₲ 327.128.859
Nro. de Orden de Pago
1500000083
Fecha de Orden de Pago
13-01-2026
Fecha Emisión Cheque
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.300.097
IVA
₲ 29.738.987

Retención DNCP
₲ 1.141.977
Retención IVA
₲ 8.921.696
Retención Renta
₲ 11.895.595
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.869.494
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OCHO A S.A.
RUC
80025676-0
Número de Contrato
8365
Código de Contratación (CC)
RC-25002-25-49452
Monto Contrato
US$ 45.556,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.128.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.300.097

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376413
Nombre de la Licitación
LPI 1596-20.Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación María Auxiliadora
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural