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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008467
Nro. de Timbrado
16650098
Monto de la Factura
₲ 3.435.696
Nro. de Orden de Pago
1284
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
22-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.233.146
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 12.118
Retención IVA
₲ 93.701
Retención Renta
₲ 93.701
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
RC-28001-23-45173
Monto Contrato
₲ 15.460.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.447.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.206.360

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430238
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas