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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001385
Monto de la Factura
₲ 26.552.556
Nro. de Orden de Pago
2000016582
Fecha de Orden de Pago
27-07-2022
Fecha Emisión Cheque
27-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.010.576
IVA
₲ 2.413.869

Retención DNCP
₲ 93.658
Retención IVA
₲ 724.161
Retención Renta
₲ 724.161
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO SEVIPAR S.A
RUC
80045670-0
Número de Contrato
64-2021
Código de Contratación (CC)
RC-24001-22-42237
Monto Contrato
₲ 26.552.556
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.552.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.010.576

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385600
Nombre de la Licitación
LPN 92-20 CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips