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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 599.048
Nro. de Orden de Pago
20196582
Fecha de Orden de Pago
04-09-2019
Fecha Emisión Cheque
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 564.259
IVA
₲ 54.459
Retención DNCP
₲ 2.113
Retención IVA
₲ 16.338
Retención Renta
₲ 16.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
6873
Código de Contratación (CC)
RC-25002-18-34748
Monto Contrato
₲ 51.790.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.790.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.783.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304484
Nombre de la Licitación
Lp1263-16. Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande