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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001009
Monto de la Factura
₲ 6.136.700
Nro. de Orden de Pago
20191873
Fecha de Orden de Pago
29-03-2019
Fecha Emisión Cheque
09-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.780.324
IVA
₲ 557.882

Retención DNCP
₲ 21.646
Retención IVA
₲ 167.365
Retención Renta
₲ 167.365
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
6875
Código de Contratación (CC)
RC-25002-18-34773
Monto Contrato
₲ 49.093.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.751.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.791.791

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304484
Nombre de la Licitación
Lp1263-16. Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande