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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000212
Monto de la Factura
₲ 2.135.000
Nro. de Orden de Pago
20155688
Fecha de Orden de Pago
23-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.055.862
IVA
₲ 101.667

Retención DNCP
₲ 7.971
Retención IVA
₲ 30.500
Retención Renta
₲ 40.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR SOCHTIG
RUC
3186379-5
Número de Contrato
20/2010
Código de Contratación (CC)
RC-25002-15-18566
Monto Contrato
₲ 3.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.524.332

Datos de la Licitación

ID de Licitación
202003
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble en San Alberto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande