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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0091772
Nro. de Timbrado
11488646
Monto de la Factura
₲ 10.276.350
Nro. de Orden de Pago
111329
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.772.622
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 36.621
Retención IVA
₲ 280.264
Retención Renta
₲ 186.843
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
RC-25007-16-24139
Monto Contrato
₲ 129.104.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.029.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.296.777

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc