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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000785
Nro. de Timbrado
12163614
Monto de la Factura
₲ 9.496.651
Nro. de Orden de Pago
31561
Fecha de Orden de Pago
09-08-2017
Fecha Emisión Cheque
09-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.031.142
IVA
₲ 863.332

Retención DNCP
₲ 33.843
Retención IVA
₲ 259.000
Retención Renta
₲ 172.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
643/2016
Código de Contratación (CC)
RC-27001-17-26791
Monto Contrato
₲ 104.463.161
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.463.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.342.565

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305742
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf