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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000015
Nro. de Timbrado
17268251
Monto de la Factura
₲ 21.120
Nro. de Orden de Pago
1704
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.023
IVA
₲ 1.920
Retención DNCP
₲ 77
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
RC-23025-24-47325
Monto Contrato
₲ 4.274.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.257.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.986.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440122
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION - AD REFERENDUM
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual
