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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010000235
Monto de la Factura
₲ 267.536.562
Nro. de Orden de Pago
10471
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.422.406
IVA
₲ 24.321.506

Retención DNCP
₲ 953.403
Retención IVA
₲ 7.296.452
Retención Renta
₲ 4.864.301
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CEVIMA RENOVA
RUC
80077070-6
Número de Contrato
039/13
Código de Contratación (CC)
RC-24001-14-14563
Monto Contrato
₲ 1.367.152.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.329.669.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.264.491.868

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246995
Nombre de la Licitación
LPN 130-12 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips