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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000074
Nro. de Timbrado
15820113
Monto de la Factura
₲ 115.110.280
Nro. de Orden de Pago
5403
Fecha de Orden de Pago
29-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.324.007
IVA
₲ 10.464.571

Retención DNCP
₲ 406.025
Retención IVA
₲ 3.139.371
Retención Renta
₲ 3.139.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO MC.
RUC
80118222-0
Número de Contrato
529/2021.
Código de Contratación (CC)
RC-27001-22-43266
Monto Contrato
₲ 782.425.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 781.734.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 736.655.041

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394999
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Sucursales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf