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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008588
Nro. de Timbrado
16650098
Monto de la Factura
₲ 2.880.700
Nro. de Orden de Pago
544
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.684.812
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 10.056
Retención IVA
₲ 78.565
Retención Renta
₲ 104.753
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
RC-23011-23-45256
Monto Contrato
₲ 3.457.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.454.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.258.692

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409702
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte