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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000884
Monto de la Factura
₲ 6.127.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142254
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.765.786

Retención DNCP
₲ 21.612
Retención IVA
₲ 167.100
Retención Renta
₲ 167.100
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LELYS ELVIRA ACOSTA DE GARCIA
RUC
1307144-0
Número de Contrato
51/2022
Código de Contratación (CC)
LC-13006-23-225945
Monto Contrato
₲ 165.429.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.864.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.864.615

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421788
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede San Juan Nepomuceno
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica