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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001078
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91091
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.462.726

Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PLASTI-K S.A.
RUC
80097195-7
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
LC-13006-23-225900
Monto Contrato
₲ 2.160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 956.067.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 956.067.253

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422558
Nombre de la Licitación
Alquiler sede Asunción - Fuero Niñez y Adolescencia
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica