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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000782
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17657
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.938.817

Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS CARLOS BOGADO BERTOLO
RUC
256130-1
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LC-28006-22-211171
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.632.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.632.908

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407169
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve