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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0015721
Monto de la Factura
₲ 63.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163436
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.341.418

Retención DNCP
₲ 222.218
Retención IVA
₲ 1.718.182
Retención Renta
₲ 1.718.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
SFP N° 42/2018
Código de Contratación (CC)
LC-12001-18-164657
Monto Contrato
₲ 2.268.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.144.163.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.144.163.542

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353115
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble determinado para la SFP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas