Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-005-0023785
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 63.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            188123
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-12-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-01-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-01-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 59.341.418
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 222.218
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.718.182
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.718.182
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
        
                                    RUC
                            
            80001856-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            SFP N° 42/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-12001-18-164657
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.268.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.144.163.542
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.144.163.542
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            353115
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locación de Inmueble determinado para la SFP
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        