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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 75.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160661
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.044.236

Retención DNCP
₲ 278.621
Retención IVA
₲ 1.077.143
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ADRIAN SALAS CORONEL
RUC
1094794-9
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
LC-12001-18-154262
Monto Contrato
₲ 190.756.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.336.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.336.383

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340500
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Detarminado para asiento de las Oficinas del Instituto Social del Mercosur
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social