Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000071
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            76212
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-06-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-07-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-07-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.184.933
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 31.733
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 121.429
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 161.905
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NORA ESTHER BAUMANN DE ANDRADA
        
                                    RUC
                            
            401946-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            04/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-12001-18-153970
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 85.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 81.607.445
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 81.607.445
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            339573
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locación de Edificio Don Carlos - Piso 2
        
                                    Convocante
                            
            Gabinete Civil / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gabinete Civil
        