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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002455
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31389
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAUL HIRAM GIRALA DIEZ
RUC
1522052-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LC-12011-15-104376
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.332.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.332.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284984
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS - ORMIC ITPÚA - GUAIRA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio