Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000237
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.400.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            85609
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-06-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            24-07-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-07-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.088.640
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 31.360
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 120.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 160.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RAQUEL SARAGUSTI GAMBACH
        
                                    RUC
                            
            211656-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            46/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-12010-16-130236
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 100.800.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 97.063.680
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 97.063.680
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            317117
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DETERMINADO PARA OFICINAS DEL MAG - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Agricultura y Ganaderia
        