Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            109
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            53429
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-04-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-05-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-05-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.494.286
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.714
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DAVID ARANDA VAZQUEZ
        
                                    RUC
                            
            4022239-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            Nº 01-17
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-23021-17-137672
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 37.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 36.188.572
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 35.635.463
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            321256
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Alquiler de inmueble para Centro Regional Ambiental Coronel Oviedo
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
        