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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 17.643.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177286
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.407.755

Retención DNCP
₲ 68.346
Retención IVA
₲ 166.899
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA BLANCA CAROLINA SILVANA GRENNO PINHO
RUC
247610-0
Número de Contrato
305868
Código de Contratación (CC)
LC-23006-16-120422
Monto Contrato
₲ 143.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.798.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.798.608

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305868
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA USO DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena