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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000683
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71507
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.333.200

Retención DNCP
₲ 16.800
Retención IVA
₲ 64.286
Retención Renta
₲ 85.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDIVILL LTDA
RUC
80024605-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LC-13003-15-105716
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.998.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.998.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282298
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico