Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001928
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 14.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            142815
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            16-11-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            25-11-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-11-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 13.988.828
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 54.506
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 178.571
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 278.095
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BENITO ROGGIO E HIJOS SA
        
                                    RUC
                            
            80005623-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            394
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-12013-16-128483
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 184.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 178.156.012
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 178.156.012
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            302079
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PRESTAMO BID 2419/OC-PR Y BID - AD REFERENDUM AL PGN 2016 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        