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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002270
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82493
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
14-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.028.667

Retención DNCP
₲ 54.667
Retención IVA
₲ 178.571
Retención Renta
₲ 238.095
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LC-12013-16-128483
Monto Contrato
₲ 184.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.156.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.156.012

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302079
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PRESTAMO BID 2419/OC-PR Y BID - AD REFERENDUM AL PGN 2016
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas